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审计经理岗位的职责描述

2024-06-10 22:03:01职场文书访问手机版打开翻译

第1篇:审计经理岗位的职责描述

职责:

1、参与公司招议标过程管理,议标项目价格审查、标底及拦标价起草;

2、参与健全公司内部控制体系,定期开展风险评估、内控评价,出具内控评价报告;

3、参与健全公司内部审计体系,定期开展内控审计、专项审计;

4、参与公司需外部审计工作的联系,合同签订和审计工作的跟进;

5、参与健全公司反舞弊机制;

6、完成上级安排的其他临时工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,审计、会计、经济学等相关专业;

2、5年以上大型制造业审计、内控、流程管理或事务所审计相关工作经验;

3、掌握一定的制造业风险数据库和内部控制、内部审计方法论;

4、具备风险导向、品相端正。

第2篇:审计经理岗位的职责描述

①建立和完善集团公司内部控制评价体系;

②拟订并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

③拟定审计方案,起草审计报告和管理建议等审计文书,及时向董事长和总经理提交审计工作计划和审计报告;

④负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

⑤督促跟踪审计结论和建议的落实;

⑥依据集团公司管理需要,组织实施针对集团公司本部及各公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

⑦依据集团公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

⑧参与集团公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

⑨对资产的安全和完整进行审查和评估;

⑩完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。

第3篇:审计经理岗位的职责描述

1. 年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定;

2. 根据公司所处的行业特性、企业的发展阶段,建立、健全并不断优化公司内部控制体系;

3. 在集团审计部负责人的领导下,针对分子公司的内部控制和经营管理,负责具体审计项目的组织、实施。制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;

4. 做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作。负责所分工业务审计工作底稿的编制,复核其他审计人员工作底稿并定期收集整理归档;检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性;

5. 对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须向集团审计部负责人汇报;

6. 撰写审计报告,真实地反映被审计单位内部控制和经营管理情况,并提出适当的审计建议,提交集团审计部负责人复核;

7. 审计后事项的跟踪管理,保证问题及时得以纠正、改进;

8. 参与重大项目的全过程,监督并控制项目风险,对企业重大项目的实施方案,业务流程设计等事项提供咨询意见。

第4篇:审计经理岗位的职责描述

职责:

1、协助审计经理编制每年度集团下属加盟中心的审计计划。

2、遵循内审标准开展审计活动,包括校区经营审计、财务审计、内部控制制度审计以及专项审计等

2、协助审计经理及财务总监做好集团内及关联公司的年度内审工作。

3、能独立完成审计资料收集、审计底稿编制、出具审计报告,并提出合理意见和建议。

4、定期对各子公司内部管理制度及执行情况进行审计

5、跟踪每次审计建议的执行落实情况,实施后续审计工作

6、参与公司业务流程、制度改进和风险评估,对公司内部流程进行优化

7、负责审计资料的原始调查的收集、整理和建档工作

8、完成集团公司临时布置的工作

任职要求:

1、审计、财会、财务管理本科以上学历,熟悉会计、审计、税务、内部审计的法律法规

2、2年以上集团公司内审实操经验,有良好的沟通、分析能力和团队协作精神

3、有较强的责任心、原则性,工作耐心、细致,能经常出差,具备良好的计算机运用能力。

4. 能适应出差。

第5篇:审计经理岗位的职责描述

职责:

1、负责公司各项工程管理制度、流程等内控体系的监督、审计工作,对审计工作中发现的问题,进行分析及反馈,提出改进和提高的合理化建议;

2、负责在建工程项目日常招投标重要环节的监督和见证;

3、 负责在建工程项目的成本控制监督,包括但不限于工程预算、设计变更、动态成本、结算等环节的监督、审计;

4、 适时巡查施工现场,检查项目工程现场管理情况以及工程合同的执行情况;

5、 编写审计工作底稿、撰写审计报告、整理审计档案并归档,登记各类日常工作台账;

6、 完成上级指派的其他专项审计工作。

任职要求(经验、技能、素质及其它要求):

1、工程造价、工程管理等相关专业本科及以上学历;

2.在国内房地产企业从事过工程造价或相关工作五年以上,或在造价咨询公司从事过相关工作五年以上,同时有地产及咨询公司工作经历者优先;

3.具有较强的工程成本控制能力,熟悉工程全过程成本管理,擅长土建专业造价审计,具备履行职责所必需的专业知识和能力;

4.具备较强的逻辑思维能力、解决问题能力、组织和沟通能力、文字和表达能力;熟练使用office办公软件、图形算量、计价等软件操作。

第6篇:审计经理岗位的职责描述

职责:

1、参与公司新项目投资的可行性分析、建筑成本测算,对项目投资决策提供专业性意见和建议;

2、负责在建项目新增工程的预算编制审核工作,对施工过程中实施有效的成本控制;

3、负责在建项目工程的现场签证的造价审核、台账动态管理、备案等工作;

4、工程竣工时审核工程承包商工程结算报价;进行最终的结算与预算的成本差异分析,并编写项目结算书与工程成本报告。

任职要求:

1、大专及以上学历,要求工程造价等相关专业;

2、注册造价工程师,有甲方工作经验,会钢筋算量者优先;

3、3年以上房地产企业工程造价工作经历或工程预结算工作审核经历;

4、综合素质良好,具有良好的沟通能力。

第7篇:审计经理岗位的职责描述

职责:

1.按照国家审计法规、集团财会审计制度的有关规定,负责拟订集团审计实施细则;

2. 建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;

3. 组织对集团重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

4. 全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

5.定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

6. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。

任职资格:

1.学历要求:本科及以上学历;

2.专业要求:财务会计、税务、审计等相关专业;

3.工作经验:5年以上大型集团公司财务、审计工作经验;

4.知识技能:熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;熟悉审计操作程序和审计方法;熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;熟悉财务管理、企业融资及资本运作;

5.能力素质:良好的口头及书面表达能力;具有较强的组织、计划、控制、协调能力;具有较高的领导管理能力;较强的人际交往能力和团队协作精神;具有较强的综合分析能力。

第8篇:审计经理岗位的职责描述

职责:

1、根据审计,组织对集团及所属各事业部进行年度审计;

2、负责公司内控体系的建设,推动公司内控机制的完善和风险防控水平的提升;

3、组织对各类成本、费用、采购项目、重要岗位离任等进行专项审计;

4、编制审计方案,出具高质量的审计报告,并负责各项审计意见、建议的落实和问题的整改。

5、负责审计团队的组建及人才培养,与财务、法务、业务及信息系统等团队密切合作;

6、高质量的完成领导临时安排的其他审计工作。

任职资格:

1、本科及以上学历,审计、财会相关专业,具有CPA等资格证书优先。

2、五年以上审计工作经验,三年以上管理经验,项目审计负责人或项目经理优先;

3、全面的财务管理、会计核算及内控审计等能力,熟悉企业的内部审计业务;

4、良好的逻辑思维和分析能力,书面表达和协调能力强,接受出差安排。